2016 год
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения «О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 17 декабря 2015 года №14/30
На основании статьи 18 Положения «О бюджетном процессе в Пристеновском сельском поселении» принятого Решением Совета депутатов Пристеновского сельского поселения №10/20 от 12.10.2015 года,
Совет депутатов Пристеновского сельского поселения решил:
Внести в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения « О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 17 декабря 2015 года № 14/30 следующие изменения и дополнения:
1. В статью 1 пункт 1 внести следующие изменения:
общий объем расходов бюджета сельского поселения слова «в сумме 2730,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2774,0 тыс. рублей»;
дополнить абзацем следующего содержания:
прогнозируемый дефицит сельского поселения 43,6 тыс. рублей, или 4,8 процента к объему доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. В статью 9 внести следующие изменения:
слова «в сумме 280,1 тыс. рублей», заменить словами «в сумме 323,7 тыс. рублей»
3. Приложение № 4 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 4 |
|||||
к Решению Совета депутатов |
|||||
Пристеновского сельского поселения |
|||||
"О бюджете Пристеновского сельского |
|||||
поселения 2016 год и на плановый |
|||||
период 2017 и 2018 годов" |
|||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пристеновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. тыс. рублей |
|||||
коды |
Наименование |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
.0100 |
Общегосударственные вопросы |
1882 |
1794,9 |
1814,9 |
|
.0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
|
.0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1172,4 |
1025,1 |
983,7 |
|
.0111 |
Резервные фонды |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
.0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
63,8 |
124 |
185,4 |
|
.0200 |
Национальная оборона |
39,6 |
0 |
0 |
|
.0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
39,6 |
|||
.0400 |
Национальная экономика |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
|
.0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
|
.0800 |
Культура, кинематография |
516,7 |
322,3 |
324,3 |
|
.0801 |
Культура |
516,7 |
322,3 |
324,3 |
|
1000 |
Социальная политика |
12 |
12 |
12 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
12 |
12 |
12 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
2774 |
2409,3 |
2431,3 |
4. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общегосударственные вопросы |
.01 |
.00 |
1882 |
1794,9 |
1814,9 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
.01 |
.02 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.02 |
90 0 00 00000 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
|
Глава муниципального образования |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
100 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
.01 |
.04 |
1172,4 |
1025,1 |
983,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
1148,4 |
1002,1 |
960,7 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 90 0 00 00010 |
1147 |
1000,7 |
959,3 |
||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
100 |
886 |
886 886 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
200 |
258,9 |
114,7 |
73,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
800 |
2,1 |
||
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
200 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
24 23 |
23 |
||
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
24 |
23 |
23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
800 |
24 |
23 |
23 |
Резервные фонды |
.01 |
11 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
11 |
99 0 00 00000 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Резервный фонд местных администраций |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
800 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
.01 |
13 |
63,8 |
124 185,4 |
|||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
13 |
99 0 00 00000 |
63,8 |
124 |
185,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
63 |
63 |
63 |
|
Межбюджетные трансферты |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
63 |
63 |
63 |
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
0 |
60,2 |
121,6 |
|
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
800 |
0 |
60,2 |
121,6 |
Национальная оборона |
.02 |
.00 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
.02 |
.03 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.02 |
.03 |
99 0 00 00000 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.02 |
.03 99 0 00 51180 |
100 |
37,3 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
200 |
2,3 |
||
Национальная экономика |
.04 |
.00 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
.04 |
.09 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2016-2018 годы |
.04 |
.09 |
15 0 00 00000 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
200 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
Культура, кинематография |
.08 |
.00 |
516,7 |
322,3 |
324,3 |
||
Культура |
.08 |
.01 |
516,7 |
322,3 |
324,3 |
||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2016-2018 годы |
.08 |
.01 |
10 0 00 00000 |
494,7 |
300,3 |
302,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
463,4 |
269 |
271 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
100 |
442,3 |
239 |
239 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
200 |
20 |
30 |
32 |
Иные бюджетные ассигнования |
.08 |
.01 10 0 00 01590 |
800 |
1,1 |
|||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
100 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.08 |
.01 |
99 0 00 00000 |
22 |
22 |
22 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
22 |
22 |
22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
800 |
22 |
22 |
22 |
Социальная политика |
.10 |
.00 |
12 |
12 |
12 |
||
Пенсионное обеспечение |
.10 |
.01 |
12 |
12 |
12 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.10 |
.01 |
90 0 00 00000 |
12 |
12 |
12 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
12 |
12 |
12 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
300 |
12 |
12 |
12 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
2774 |
2409,3 |
2431,3 |
5. Приложение № 6 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 6 |
||
к Решению Совета депутатов |
||
Пристеновского сельского поселения |
||
"О бюджете Пристеновского сельского |
||
поселения на 2016 год и на плановый |
||
период 2017 и 2018 годов" |
||
Ведомственная структура расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. |
Тыс. рублей
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Администрация Пристеновского сельского поселения |
950 |
|||||||
Общегосударственные вопросы |
950 |
.01 |
.00 |
1882 |
1794,9 |
1814,9 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
950 |
.01 |
.02 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00000 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
|
Глава муниципального образования |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
100 |
645,7 |
645,7 |
645,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
950 |
.01 |
.04 |
1172,4 |
1025,1 |
983,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
1148,4 |
1002,1 |
960,7 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
1147 |
1000,7 |
959,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
100 |
886 |
886 |
886 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
200 |
258,9 |
114,7 |
73,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
800 |
2,1 |
||
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
200 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
24 |
23 |
23 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
950 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
24 |
23 |
23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
800 |
24 |
23 |
23 |
Резервные фонды |
950 |
.01 |
11 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
11 |
99 0 00 00000 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Резервный фонд местных администраций |
950 |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
800 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
950 |
.01 |
13 |
63,8 |
124 |
185,4 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 00000 |
63,8 |
124 |
185,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
63 |
63 |
63 |
|
Межбюджетные трансферты |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
63 |
63 |
63 |
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Условно утвержденные расходы |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
0 |
60,2 |
121,6 |
|
Условно утвержденные расходы |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
800 |
60,2 |
121,6 |
|
Национальная оборона |
950 |
.02 |
.00 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
.02 |
.03 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 00000 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
100 |
37,3 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
200 |
2,3 |
||
Национальная экономика |
950 |
.04 |
.00 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
.04 |
.09 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2016-2018 годы |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 00000 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
200 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
Культура, кинематография |
950 |
.08 |
.00 |
516,7 |
322,3 |
324,3 |
||
Культура |
950 |
.08 |
.01 |
516,7 |
322,3 |
324,3 |
||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2016-2018 годы |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 00000 |
494,7 |
300,3 |
302,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
463,4 |
269 |
271 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
100 |
442,3 |
239 |
239 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
200 |
20 |
30 |
32 |
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
800 |
1,1 |
||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
100 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 00 00000 |
22 |
22 |
22 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
22 |
22 |
22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
800 |
22 |
22 |
22 |
Социальная политика |
950 |
.10 |
.00 |
12 |
12 |
12 |
||
Пенсионное обеспечение |
950 |
.10 |
.01 |
12 |
12 |
12 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 00 00000 |
12 |
12 |
12 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
12 |
12 |
12 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
300 |
12 |
12 |
12 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
2774 |
2409,3 |
2431,3 |
6. Приложение № 7 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 7 |
|||||||||||||
к Решению Совета депутатов |
|||||||||||||
Пристеновского сельского поселения |
|||||||||||||
"О бюджете Пристеновского сельского |
|||||||||||||
поселения на 2016 и на плановый период |
|||||||||||||
2017 и 2018 годов" |
|||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
|||||||||||||
Тыс. рублей |
|||||||||||||
Наименование |
Целевая статья расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2016-2018 годы |
10 0 00 00000 |
494,7 |
300,3 |
302,3 |
|||||||||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2016-2018 годы |
15 0 00 00000 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
|||||||||
ИТОГО |
818,4 |
580,4 |
582,4 |
7. Приложение № 9 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 9
к Решению Совета депутатов
Пристеновского сельского поселения
«О бюджете Пристеновского сельского
поселения на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Программа
муниципальных внутренних заимствований Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, направляемых на покрытие дефицита бюджета сельского поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Пристеновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Администрация Пристеновского сельского поселения вправе привлекать государственные займы и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района.
Перечень
муниципальных внутренних заимствований
Пристеновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Вид заимствований |
Сумма (тыс. рублей) |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Кредиты кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
Привлечение средств |
0 |
0 |
0 |
Погашение основной суммы долга |
0 |
0 |
0 |
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
Привлечение средств |
0 |
0 |
0 |
Погашение основной суммы долга |
0 |
0 |
0 |
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения
Состав источников |
Сумма (тыс. рублей) |
||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года |
43,6 |
0 |
0 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета |
43,6 |
0 |
0 |
8. Приложение № 10 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 10 |
к Решению Совета депутатов |
Пристеновского сельского поселения |
"О бюджете Пристеновского сельского |
поселения на 2016 и на плановый период |
2017 и 2018 годов" |
Распределение средств дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
Наименование расходов |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
.04 |
.09 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
||
содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
200 |
323,7 |
280,1 |
280,1 |
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
« 25» февраля 2016 года
№ 1/3
Глава Пристеновского
сельского поселения Е.А. Ковалева