2016 год
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения «О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 17 декабря 2015 года №14/30
На основании статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в Пристеновском сельском поселении» принятого Решением Совета депутатов Пристеновского сельского поселения № 10/20 от 12 октября 2015 года,
Совет депутатов Пристеновского сельского поселения решил:
Внести в Решение Совета депутатов Пристеновского сельского поселения « О бюджете Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 17 декабря 2015 года № 14/30 следующие изменения и дополнения:
1. В статью 1 пункт 1 внести следующие изменения:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения слова « в сумме 2730,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2909,7 тыс. рублей»
общий объем расходов бюджета сельского поселения слова «в сумме 2774,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2953,3 тыс. рублей»
2. В статью 9 внести следующие изменения:
слова «в сумме 323,7 тыс. рублей», заменить словами «в сумме 430,0 тыс. рублей»
3. Приложение № 3 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 3 |
к Решению Совета депутатов |
Пристеновского сельского поселения |
"О бюджете Пристеновского сельского |
поселения 2016 год и на плановый |
период 2017 и 2018 годов" |
Объем поступлений доходов по основным источникам
в бюджет Пристеновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. руб.)
КБК |
Наименование |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Доходы |
1088,2 |
924,9 |
946,9 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
190,0 |
195,0 |
205,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
190,0 |
195,0 |
205,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
386,4 |
280,1 |
280,1 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
122,4 |
84,7 |
84,7 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
2,7 |
2,3 |
2,3 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
270,6 |
190,5 |
190,5 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
-9,3 |
2,6 |
2,6 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
160,0 |
100,0 |
110,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
160,0 |
100,0 |
110,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
321,0 |
322,0 |
324,0 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налоги на имущество физических лиц |
11,0 |
12,0 |
14,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
000 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3,0 |
||
000 1 16 51040 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
3,0 |
||
Всего собственных доходов |
1088,2 |
924,9 |
946,9 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1821,5 |
1484,4 |
1484,4 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
520,0 |
545,0 |
545,0 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
520,0 |
545,0 |
545,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
938,0 |
938,0 |
938,0 |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
938,0 |
938,0 |
938,0 |
000 2 02 02999 10 000 151 |
Субсидия на сбалансированность бюджетов поселений |
938,0 |
938,0 |
938,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
41,0 |
1,4 |
1,4 |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
39,6 |
0 |
0 |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (адм.к) |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
322,5 |
0 |
0 |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
322,5 |
0 |
0 |
Всего доходов |
2909,7 |
2409,3 |
2431,3 |
4. Приложение № 4 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 4 |
|||||
к Решению Совета депутатов |
|||||
Пристеновского сельского поселения |
|||||
"О бюджете Пристеновского сельского |
|||||
поселения 2016 год и на плановый |
|||||
период 2017 и 2018 годов" |
|||||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пристеновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. тыс. рублей |
|||||
коды |
Наименование |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
.0100 |
Общегосударственные вопросы |
1881,3 |
1794,9 |
1814,9 |
|
.0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
|
.0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1182,1 |
1025,1 |
983,7 |
|
.0111 |
Резервные фонды |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
.0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
67,8 |
124 |
185,4 |
|
.0200 |
Национальная оборона |
39,6 |
0 |
0 |
|
.0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
39,6 |
|||
.0400 |
Национальная экономика |
630,2 |
280,1 |
280,1 |
|
.0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
430 |
280,1 |
280,1 |
|
.0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200,2 |
322,3 |
324,3 |
|
.0800 |
Культура, кинематография |
386,3 |
|||
.0801 |
Культура |
386,3 |
322,3 |
324,3 |
|
1000 |
Социальная политика |
12 |
12 |
12 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
12 |
12 |
12 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
3,9 |
|||
1202 |
Периодическая печать и издательства |
3,9 |
|||
ИТОГО РАСХОДОВ |
2953,3 |
2409,3 |
2431,3 |
5. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общегосударственные вопросы |
.01 |
.00 |
1881,3 |
1794,9 |
1814,9 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
.01 |
.02 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.02 |
90 0 00 00000 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
|
Глава муниципального образования |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
100 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
.01 |
.04 |
1182,1 |
1025,1 |
983,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
1159,1 |
1002,1 |
960,7 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
1157,7 |
1000,7 |
959,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
100 |
866,2 |
886 |
886 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
200 |
288,4 |
114,7 |
73,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
800 |
3,1 |
||
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
200 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
23 |
23 |
23 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
23 |
23 |
23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
800 |
23 |
23 |
23 |
Резервные фонды |
.01 |
11 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
11 |
99 0 00 00000 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Резервный фонд местных администраций |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
800 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
.01 |
13 |
67,8 |
124 |
185,4 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.01 |
13 |
99 0 00 00000 |
67,8 |
124 |
185,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
63 |
63 |
63 |
|
Межбюджетные трансферты |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
63 |
63 |
63 |
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
4 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
200 |
4 |
||
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
0 |
60,2 |
121,6 |
|
Условно утвержденные расходы |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
800 |
0 |
60,2 |
121,6 |
Национальная оборона |
.02 |
.00 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
.02 |
.03 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.02 |
.03 |
99 0 00 00000 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
100 |
37,3 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
200 |
2,3 |
||
Национальная экономика |
.04 |
.00 |
630,2 |
280,1 |
280,1 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
.04 |
.09 |
430 |
280,1 |
280,1 |
||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2016-2018 годы |
.04 |
.09 |
15 0 00 00000 |
430 |
280,1 |
280,1 |
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
430 |
280,1 |
280,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
200 |
430 |
280,1 |
280,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
.04 |
12 |
200,2 |
||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.04 |
12 |
99 0 00 00000 |
200,2 |
|||
Отдельные мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
.04 |
12 |
99 0 00 20300 |
200,2 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.04 |
12 |
99 0 00 20300 |
200 |
193 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
.04 |
12 |
99 0 00 20300 |
800 |
7,2 |
||
Культура, кинематография |
.08 |
.00 |
386,3 |
322,3 |
324,3 |
||
Культура |
.08 |
.01 |
386,3 |
322,3 |
324,3 |
||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2016-2018 годы |
.08 |
.01 |
10 0 00 00000 |
365,3 |
300,3 |
302,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
334 |
269 |
271 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
100 |
331,9 |
239 |
239 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
200 |
0 |
30 |
32 |
Иные бюджетные ассигнования |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
800 |
2,1 |
||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
100 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
.08 |
.01 |
99 0 00 00000 |
21 |
22 |
22 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
21 |
22 |
22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
800 |
21 |
22 |
22 |
Социальная политика |
.10 |
.00 |
12 |
12 |
12 |
||
Пенсионное обеспечение |
.10 |
.01 |
12 |
12 |
12 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
.10 |
.01 |
90 0 00 00000 |
12 |
12 |
12 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
12 |
12 |
12 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
300 |
12 |
12 |
12 |
Средства массовой информации |
12 |
.00 |
3,9 |
||||
Периодическая печать и издательства |
12 |
.02 |
3,9 |
||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
12 |
.02 |
99 0 00 00000 |
3,9 |
|||
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
3,9 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
200 |
3,9 |
||
ИТОГО РАСХОДОВ |
2953,3 |
2409,3 |
2431,3 |
6. Приложение № 6 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 6 |
||
к Решению Совета депутатов |
||
Пристеновского сельского поселения |
||
"О бюджете Пристеновского сельского |
||
поселения на 2016 год и на плановый |
||
период 2017 и 2018 годов" |
||
Ведомственная структура расходов бюджета Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. |
Тыс. рублей
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Администрация Пристеновского сельского поселения |
950 |
|||||||
Общегосударственные вопросы |
950 |
.01 |
.00 |
1881,3 |
1794,9 |
1814,9 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
950 |
.01 |
.02 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00000 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
|
Глава муниципального образования |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
100 |
631,3 |
645,7 |
645,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
950 |
.01 |
.04 |
1182,1 |
1025,1 |
983,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
1159,1 |
1002,1 |
960,7 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
1157,7 |
1000,7 |
959,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
100 |
866,2 |
886 |
886 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
200 |
288,4 |
114,7 |
73,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
800 |
3,1 |
||
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
200 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
23 |
23 |
23 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
950 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
23 |
23 |
23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
800 |
23 |
23 |
23 |
Резервные фонды |
950 |
.01 |
11 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
11 |
99 0 00 00000 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Резервный фонд местных администраций |
950 |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
800 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
950 |
.01 |
13 |
67,8 |
124 |
185,4 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 00000 |
67,8 |
124 |
185,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
63 |
63 |
63 |
|
Межбюджетные трансферты |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
63 |
63 |
63 |
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
4 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
200 |
4 |
||
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Условно утвержденные расходы |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
0 |
60,2 |
121,6 |
|
Условно утвержденные расходы |
950 |
.01 |
13 |
99 0 00 99990 |
800 |
60,2 |
121,6 |
|
Национальная оборона |
950 |
.02 |
.00 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
.02 |
.03 |
39,6 |
0 |
0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 00000 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
39,6 |
0 |
0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
100 |
37,3 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
200 |
2,3 |
||
Национальная экономика |
950 |
.04 |
.00 |
630,2 |
280,1 |
280,1 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
.04 |
.09 |
430 |
280,1 |
280,1 |
||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2016-2018 годы |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 00000 |
430 |
280,1 |
280,1 |
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
430 |
280,1 |
280,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
200 |
430 |
280,1 |
280,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
.04 |
12 |
200,2 |
||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.04 |
12 |
99 0 00 00000 |
200,2 |
|||
Отдельные мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
950 |
.04 |
12 |
99 0 00 20300 |
200,2 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.04 |
12 |
99 0 00 20300 |
200 |
193 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.04 |
12 |
99 0 00 20300 |
800 |
7,2 |
||
Культура, кинематография |
950 |
.08 |
.00 |
386,3 |
322,3 |
324,3 |
||
Культура |
950 |
.08 |
.01 |
386,3 |
322,3 |
324,3 |
||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2016-2018 годы |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 00000 |
365,3 |
300,3 |
302,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
334 |
269 |
271 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
100 |
331,9 |
239 |
239 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
200 |
0 |
30 |
32 |
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 01590 |
800 |
2,1 |
||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
950 |
.08 |
.01 |
10 0 00 02590 |
100 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 00 00000 |
21 |
22 |
22 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
21 |
22 |
22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
950 |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
800 |
21 |
22 |
22 |
Социальная политика |
950 |
.10 |
.00 |
12 |
12 |
12 |
||
Пенсионное обеспечение |
950 |
.10 |
.01 |
12 |
12 |
12 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 00 00000 |
12 |
12 |
12 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
12 |
12 |
12 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
950 |
.10 |
.01 |
90 0 00 10270 |
300 |
12 |
12 |
12 |
Средства массовой информации |
950 |
12 |
.00 |
3,9 |
||||
Периодическая печать и издательства |
950 |
12 |
.02 |
3,9 |
||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
12 |
.02 |
99 0 00 00000 |
3,9 |
|||
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
950 |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
3,9 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
950 |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
200 |
3,9 |
||
ИТОГО РАСХОДОВ |
2953,3 |
2409,3 |
2431,3 |
7. Приложение № 7 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 7 |
|||||||||||||
к Решению Совета депутатов |
|||||||||||||
Пристеновского сельского поселения |
|||||||||||||
"О бюджете Пристеновского сельского |
|||||||||||||
поселения на 2016 и на плановый период |
|||||||||||||
2017 и 2018 годов" |
|||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
|||||||||||||
Тыс. рублей |
|||||||||||||
Наименование |
Целевая статья расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района " на 2016-2018 годы |
10 0 00 00000 |
365,3 |
300,3 |
302,3 |
|||||||||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пристеновском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2016-2018 годы |
15 0 00 00000 |
430 |
280,1 |
280,1 |
|||||||||
ИТОГО |
795,3 |
580,4 |
582,4 |
8. Приложение № 10 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 10 |
к Решению Совета депутатов |
Пристеновского сельского поселения |
"О бюджете Пристеновского сельского |
поселения на 2016 и на плановый период |
2017 и 2018 годов" |
Распределение средств дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств Пристеновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
Тыс. рублей
Наименование расходов |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Сумма 2016 год |
Сумма 2017 год |
Сумма 2018 год |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
.04 |
.09 |
430 |
280,1 |
280,1 |
||
содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
950 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
200 |
430 |
280,1 |
280,1 |
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
« 26 » сентября 2016 года
№ 9/15
Глава Пристеновского
сельского поселения Е.А. Ковалева